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中共玉田县委宣传部2017年度部门决算公开
2018-08-03 14:40:33   来源:   评论:0 点击:

 
中共玉田县委员会宣传部决算公开说明
第一部分   宣传部门概况
一、部门职责
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门,下设秘书科、党教理论科、精神文明建设委员会办公室、宣传文化科、县委对外宣传局。
主要职责是:(1)负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传、理论队伍建设和乡(局)级干部学习;负责县委理论学习中心组理论学习的有关工作。对县委党校和有关单位进行协调指导。(2)负责引导社会舆论,指导、协调新闻部门的工作,对新闻队伍的思想作风和职业道德建设进行宏观管理。对县广播电视台的工作实施方针、政策的指导。(3)负责党的文艺方针、政策的宣传和落实。指导全县精神产品的生产,协调督查有关部门对文化市场进行管理。对县文广新局、县文联的工作实施方针、政策的指导。(4)负责规划、部署、组织、协调全局性思想政治工作;组织对全县先进典型的学习推广;负责基层党员教育;负责全县爱国主义教育基地的建设、管理、使用;负责政工职称的评审。(5)受县委委托,对县委党校、县广播电视台、县文广新局等单位的工作实行协管,会同有关部门对协管单位正股级干部进行考察,提出任免意见;会同有关部门对乡镇宣传委员负责考察,对其任免、调动提出意见并备案管理。(6)负责提出全县宣传文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订有关政策;按照县委的工作部署,协调宣传文化部门之间的关系。(7)研究、提出全县对外宣传事业发展规划,组织协调全县对外宣传和网上新闻宣传工作,完成各项外宣工作。(8)研究拟定有关全县精神文明建设的方针、政策;规划部署全县精神文明建设工作;组织指导全县精神文明创建活动。(9)会同武装部共同管理县国防教育办公室的工作,承办县委交办的其它工作任务。
二、部门决算单位构成
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1个,为玉田县委宣传部,与上年决算相比无变化。其中:宣传部是行政编制单位,共有编制人数23人,其中:行政9人,工勤 3人,事业13人。
3.人员情况
截止2017年11月底共有在职职工 25人,其中在岗23人。退休 4人,干部 4人。单位车辆编制 1 辆,现有车辆1辆(办公用车1辆)。
 
2017年度,本部门决算汇编户数共  1 个,为玉田县委宣传部,与上年决算相比无变化。
 
三、单位绩效预算信息
一、深化教育,扎实推进理论武装工作。2017年将党的十八届五中全会精神学习贯彻贯穿于全年理论学习和教育的始终。第一,抓实以县、乡(局)级中心组为重点的理论学习。第二,加强党员教育工作。重点抓好农村党员干部夏冬两训,把党十八届六中全会精神、党十八届六中全会精神贯穿培训的全过程,同时,推进党员教育规范化建设。继续开展“送党课下乡”和“党委(总支、支部)书记讲党课”活动。第三,强化党员教育阵地建设。进一步推进基层党校建设规范化建设,充分发挥乡镇20个基层宣讲站和92个基层党校联系点的作用,进一步完善党员教育活动的形式、内容和方法,确保开展经常有效的党员教育活动。充分发挥“双强”基地示范引导作用,组织乡镇在基地开展科技种养殖、农业产业化方面的培训观摩活动,适时召开全县创建活动经验交流会。
二、强化引导,做好全县舆论宣传工作。第一,围绕中心工作,深入开展主题宣传战役。对外新闻宣传工作上,坚持“三上”(上大报、上大块、上头条)方针,全年完成外宣稿件1000篇以上,唐山劳动日报头版头条6篇。围绕市、县重点工作加强新闻宣传的策划统筹,广泛开展项目建设、现代农业示范园区建设、城镇和新民居建设、基层基础工作、民生工程、群众路线教育实践等系列主题宣传战役。积极发掘我县外宣题材,重点推介玉田的项目成果、产业发展等,展示我县日新月异的发展变化。加强和改进新闻舆论工作的宏观管理。做好网络舆论的监控和引导工作。进一步完善网上舆情预警研判。加强网评员和信息通讯员队伍建设。第二,围绕中心,扎实开展主题社会宣传活动。围绕贯彻落实“党的十八届五中全会重要精神”、“习近平总书记系列重要讲话精神”、“中国梦”等中央精神的宣传教育以及玉田传统文化、文物古迹、文学艺术等玉田人文文化话题开展公益讲座。同时,开设大讲堂电视专栏,通过电视、网络媒体开展讲座需求调查,公开征集讲师、选题。积极组织三下乡集中活动、形势政策宣传等主题社会宣传活动。
三、建管并重,推进我县文化事业的繁荣发展。第一,关注公益,推进公共文化服务体系建设。重点抓好2017年度文化示范点对标创建工作,深入实施基层公共文化服务项目,推进文化惠民工程。第二,创新思路,全力打造城乡群众文化品牌。重点打造“两节”系列文化活动、“五一、七一”纪念活动、“中秋、国庆”广场文化展演等一批上规模、高水准的群众文化活动品牌。第三,科学布局,推动文化产业加速发展。顺应经济与文化交融发展的趋势,着力实现文化与科技、旅游、农业等产业的融合式、配套式、镶嵌式开放发展道路。第四,全力做好扫黄打非工作。继续开展好文化市场集中治理行动,重点搞好“两节行动”。
四、重在创建,深入开展城乡精神文明建设活动。第一,切实加强公民思想道德建设。通过开展文化大讲堂、文明礼仪培训等活动,实现公民文明素质大提升。开展第六届道德模范评选表彰活动,在全县进一步掀起向道德模范学习的高潮。大力加强和改进未成年人思想道德建设,组织好“美德少年”的评选表彰活动。第二,深入开展文明县城创建活动。大力推进“文明县城”创建活动,大力推进文明社区创建活动,“文明使者在行动”志愿服务活动。第三,深入开展文明行业创建活动。围绕“为玉田文明添光彩”的主题,加强文明单位创建的规范管理。第四,深入开展文明幸福乡村创建活动,大力开展“美丽乡村-文明乡风”巡礼活动。继续推进农村孝德讲堂建设。
第二部分    宣传部门2017年度部门决算报表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
 
第三部分  宣传部门2017年部门预算执行情况说明
一、收入决算情况说明
2017年度收入合计350.77万元。其中:财政拨款收入    263.88万元,事业收入 0万元,其他收入 0万元。与年初预算数相比,本年收入减少9.15万元,主要原因是节约经费支出 。与2016年相比减少19.87万元,主要原因是:节约经费支出。
二、支出决算情况说明
2017年度支出合计 263.83万元。与年初预算相比,本年支出减少9.15万元,主要原因是:节约经费支出。
与2016年相比,本年支出减少18.07万元,主要原因是:节约经费支出。其中:基本支出161.44万元,减少48.45万元,主要原因为:节约经费支出。;项目支出 102.39万元,增加30.37万元,主要原因为:项目支出增加,人员经费增加。
年末结转结余总计86.95万元,比上年度增加0.06万元。主要原因是:项目支出增加,人员经费增加。
三、财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款支出年初预算数273.04万元,调整预算数263.83万元,决算数263.83 万元,年末结转和结余86.95万元。决算数比年初预算数减少9.21万元,主要原因为:节约经费支出。
与2016年相比,决算数减少18.07万元,原因为:节约经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年财政拨款“三公”经费支出决算总额14.93万元,与年初预算数相比减少了3.14万元,主要原因是:公务用车经费减少。与上年相比增加7.62万元。主要原因是:增加公务接待费。
“三公”经费支出具体情况:
1、因公出国(境)费决算0万元,与年初预算数相比增加(减少)0万元。因公出国(境)团 0组,0次,0 人;
2、公务用车购置及运行维护费决算5.82万元,与年初预算数相比减少0.08万元,主要原因是公务用车经费减少。与上年相比减少1.49万元,主要原因是:公务用车经费减少。其中:公务用车运行维护费支出5.82万元,公务用车购置支出0       万元,公务车购置0辆,2017年底公务用车保存量1辆;
3、公务接待费决算9.12万元,与年初预算数相比减少3.58万元,主要原因是:节约经费支出。国内公务接待48次387人,国(境)外公务接待 0 次,0人。
五、机关运经费的支出情况的说明
2017年本部门机关运行经费支出25.92万元,增加了12.46
万元。与年初预算相比减少50.51万元,主要原因是:节约
经费开支。
六、政府采购预算执行情况的说明
2017年度部门政府采购预算数2万元,决算数0万元。资金来源全部为财政性资金。其中货物类政府采购预算数31.2万元,决算数03万元;工程类政府采购预算数0 万元,决算数万元;服务类政府采购预算数0万元,决算数0万元。
七、关于国有资产占用情况
截止2017年末,部门资产总额126.20万元,较年初减少1.8 万元。其中流动资产86.95万元,较年初减少1.83万元;固定资产39.25万元,较年初无变化;无形资产0万元。固定资产中,通用设备资产年初数19.5万元、年末数19.5万元;专用设备资产年初数0万元,年末数0 万元;家具、用具、装具及动植物资产年初数19.75万元、年末数19.75万元。
本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
 
第四部分  其他需说明的事项
2017年我部门无政府性基金预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零、我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零 、我部门无政府采购收入支出,因此部门决算中相关表格数据为零
第五部分  名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
    2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
    3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
    4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
    5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


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